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商品名称:审计学学习指导与习题集
物料号 :56354-00
重量:0.000千克
ISBN:9787040563542
出版社:高等教育出版社
出版年月:2021-09
作者:韩晓梅
定价:25.00
页码:176
装帧:平装
版次:1
字数:245
开本:16开
套装书:否

本书是江苏省“十三五”重点教材《审计学》的配套学习指导书。本书围绕最新的注册会计师审计相关法律、法规和专业标准,以注册会计师审计的基本理论、基本知识和基本方法为主线,系统介绍了审计职业、准则规范及相关业务,并重点分析了审计的业务循环、主要程序与工作成果,每章包括学习指导、习题、案例。具体而言,本书共分为十二章,第一章至第四章主要阐述了审计职业的特点、审计目标、审计要素、审计准则及职业道德规范、审计业务范围、审计程序和审计风险评估与应对等内容。第五章至第九章主要介绍了财务报表各业务循环的基本概念、控制测试和实质性程序。第十章主要针对期初余额审计、期后事项审计等特殊事项审计工作进行论述和说明。第十一章着重阐述了审计报告的定义、类型、审计意见的类型等内容。第十二章系统介绍了内部控制审计的相关内容,包括内部控制审计的概念和范围、内部控制审计流程和内部控制审计报告。本书可作为经管专业核心课程教材。

第一章注册会计师审计概述001
  第一部分学习指导001
  第二部分习题与案例003
第二章审计准则及职业道德规范009
  第一部分学习指导009
  第二部分习题与案例011
第三章审计业务019
  第一部分学习指导019
  第二部分习题与案例022
第四章风险评估与应对029
  第一部分学习指导029
  第二部分习题与案例032
第五章销售与收款循环审计039
  第一部分学习指导039
  第二部分习题与案例044
第六章采购与付款循环审计051
  第一部分学习指导051
  第二部分习题与案例056
第七章生产与存货循环审计062
  第一部分学习指导062
  第二部分习题与案例064
第八章筹资与投资循环审计072
  第一部分学习指导072
  第二部分习题与案例074
第九章货币资金审计080
  第一部分学习指导080
  第二部分习题与案例083
第十章特殊事项审计089
  第一部分学习指导089
  第二部分习题与案例091
第十一章审计报告100
  第一部分学习指导100
  第二部分习题与案例102
第十二章内部控制审计109
  第一部分学习指导109
  第二部分习题与案例112
参考答案120

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