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内部控制学(第二版)
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商品名称:内部控制学(第二版)
物料号 :61043-00
重量:0.000千克
ISBN:9787040610437
出版社:高等教育出版社
出版年月:2023-09
作者:池国华 主编
定价:40.00
页码:272
装帧:平装
版次:2
字数:0
开本:16开
套装书:否

本书是“十三五”江苏省高等学校重点教材。本书总结了我国企业内部控制规范体系框架,在此基础上按照内部控制五要素框架(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督),阐释了内部控制的基本概念与基本原理,同时对企业主要业务事项的控制方法进行了详细讲解,最后分别介绍了企业内部控制的评价与审计工作。 本书以二维码形式链接丰富的案例,同时配有教学课件等教学资源。本书可作为会计学、财务管理、审计学等专业学生教材使用,也可作为社会人士自学用书。

第一章 内部控制发展001
  第一节 内部控制的价值 002
  第二节 内部控制的历史 008
  第三节 内部控制的规范 015
  本章习题 022
第二章 内部控制原理027
  第一节 内部控制定义 028
  第二节 内部控制本质 032
  第三节 内部控制原则 038
  第四节 内部控制要素 042
  第五节 内部控制局限性 048
  本章习题 050
第三章 内部环境055
  第一节 组织架构 056
  第二节 发展战略 065
  第三节 人力资源 069
  第四节 社会责任 073
  第五节 企业文化 079
  本章习题 083
第四章 风险评估088
  第一节 风险识别 089
  第二节 风险分析 102
  第三节 风险应对 109
  本章习题 125
第五章 控制活动129
  第一节 不相容职务分离控制 130
  第二节 授权审批控制 134
  第三节 会计系统控制 141
  第四节 财产保护控制 145
  第五节 预算控制 149
  第六节 运营分析控制 154
  第七节 绩效考评控制 157
  第八节 合同控制 166
  本章习题 171
第六章 信息与沟通175
  第一节 财务报告内部控制 176
  第二节 管理报告内部控制 182
  第三节 信息系统内部控制 188
  第四节 反舞弊机制 195
  本章习题 200
第七章 内部监督206
  第一节 内部监督的机构与职责 207
  第二节 内部监督的程序与方式 212
  第三节 内部控制评价 218
  本章习题 233
第八章 内部控制体系建设238
  第一节 内部控制体系建设总体思路 239
  第二节 内部控制体系建设组织分工 253
  第三节 内部控制体系建设基本步骤 257
  本章习题 266
主要参考文献271

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